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【单选题】

当被审计单位控制风险被评价为较低水平时,审计人员认为:
A.可减少实质性测试的范围
B.可执行很小范围的内部控制测试
C.应执行更大范围的实质性测试
D.内部控制可信赖程度较低

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

67%的考友选择了A选项

31%的考友选择了B选项

1%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

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审计机关为了统一组织多个审计组对某一行业或者专项资金进行审计而制定的总体工作计划按照《中华人民共和国审计法》的规定,遇有特殊情况,审计机关可以直接持审计通知书实被审计单位计算机中储存的与审计事项相关的资料属于:A.环境证据B.实物证据C.电下列审计证据中,证明力最强的是:A.审计人员亲自编制的相关材料B.被审计单位提供审计取证的顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相一致的审计取证方法是:A.顺查法下列有关监盘的表述中,错误的是:A.监盘时审计人员应进行现场监督B.监盘可为资产