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【单选题】

下列情形中,应将相关账户或交易的控制风险评估为低水平的是:
A.相关内部控制失效
B.相关内部控制健全有效
C.相关内部控制的设置不健全
D.难以评价相关内部控制的有效性

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

26%的考友选择了A选项

57%的考友选择了B选项

2%的考友选择了C选项

15%的考友选择了D选项

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下列各项中,能够为应收账款的真实性提供可靠审计证据的审计取证方法是:A.观察B.审计证据的数量要足以证明审计事项的真实情况并支持审计意见和审计决定,指的是:A.下列关于审计准则的提法中,错误的是:A.不同类型的审计主体应制定相同的审计准则B内部审计机构有权暂时封存可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计资料,但应经过的程序是对被审计单位的某类经济业务和会计资料的全部内容进行详细审查的方法是:A.抽查法B审计人员对被审计单位有关数据进行比较和分析,以发现异常项目和异常变动的审计取证方