试题查看
首页
>
注册会计师考试
> 试题查看
【多选题】
9、在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的有(二)。
A.在接近评价基准日的时间测试内部控制
B.选择更多的子公司进行控制测试
C.增加相关内部控制测试量
D.亲自进行相关测试而非利用他人的工作
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
71%
的考友答对了
你可能感兴趣的试题
2.下列情况中,注册会计师不得利用内部审计工作的有()A内部审计没有采用系统、规
3.下列各项因素中,注册会计师在确定财务报表整体重要性时通常需考虑的有()。A.
4、为应对管理层凌驾于控制之.上的风险T下列各项审计程序中,注会师应当实施的有(
5、运用审计抽样进行细节测试时,可以作为抽样单元的有()A.一笔交易B.一个账户
6、本属于鉴证业务的有()A.财务报表审阅B.财务报表审计C.对财务信息执行商定
7、下列选项中,可以作为注册会计师专家的有()。A.网络所的合伙人或员工B.会计