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【多选题】

3.审计机关在审计时发现重大违法行为的线索,可以采取的措施有()。
A.依法采取保全措施
B.向政府和相关部门报告
C.没收相关人员违法所得
D.提请有关机关协助与配合
E.增派具有相关经验和能力的人员

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3.下列各项内部控制活动中,属于业务授权控制的是()。A.确定产品售价需经批准B4.下列关于审计准则的表述中,正确的是()。A.审计准则是评价审计事项的事实依据5.如果识别出管理层未披露的重大关联方交易,审计人员的下列做法不恰当的是()。A6.下列各项中,属于电子数据审计中数据清理工作的是()。A.数据验证B.文件传输7.根据《中华人民共和国审计法》被审计单位对审计机关作出的有关财政收支的审计决定8.下列有关内部审计报告的表述中错误的是()。A.不必征求被审计单位的意见B.内