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【单选题】

某组织的内部审计活动已建立10年,但其章程尚未得到董事会的批准。不过,董事会由首席执行官担任主席,并由主计长与一位外部的董事构成。首席审计执行官直接向批准审计工作安排的主计长报告工作,因此,内部审计活动从未感到需要推动章程的正式批准事宜。该组织是上市公司,有9大主要分部。前任首席审计执行官由于同某位主要的业务客户有争执在近期被解雇。新上任的首席审计执行官具有外部审计与内部审计方面的重要经验,但在其工作的第1个月内就有关内部审计工作的性质与对记录的接触方面受到了业务客户实质性的拒绝,而且,首席执行官指责首席审计执行官没有“从整个公司的最佳利益角度”开展业务。 以下哪种组合最佳阐述了范围限制以及首席审计执行官的恰当反应: 范围限制的性质 内部审计活动
A.业务客户限制的范围是恰当的信息 仅向主计长报告
B.业务客户不提供经批准的审计工作安排所需要的记录 向董事会报告
C.业务客户要求审计工作推后2周,以便他们结账 直接向首席执行官与主计长报告
D.业务客户不让内部审计师与主要的客户接触,而这是用以考评评价经营效率的绩效审计的组成内容 鉴于经营审计关注的就是经营的效率,因而不需要报告

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

15%的考友选择了A选项

83%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

2%的考友选择了D选项

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