试题查看

首页 > 审计师考试 > 试题查看
【单选题】

被审计单位经营活动和内部控制中可能存在的差异和漏洞是指( )。
A.审计重点
B.审计风险
C.审计难点
D.审计重要性

查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

14%的考友选择了B选项

10%的考友选择了C选项

76%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

产出与投入之间的关系,包括以最小的投入取得一定的产出或是以一定的投入取得最大的产我国国家审计准则的适用范围包括()。A.全国审计机关和社会审计组织B.全国审计机在审计取证模式中,()是以凭证账目等记录为重心,以数据的可靠性为着眼点。A.账目()是对所采集的被审计单位的源数据,进行一系列的操作,使之规范化的过程。A.数据审计署颁布《审计机关审计人员职业道德准则》的时间是()。A.2001年8月1日B计算机审计的涵义非常广泛。从广义上来看,计算机审计是在()环境下发展的审计技术方