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【多选题】

下列银行函证方式中不符合审计工作要求的有哪些()

A、由被审计单位人员独自到银行机构函证,并将结果转交审计人员
B、由被审计单位人员独自寄发询证函,并向被审计单位人员回函
C、由审计人员独自收发函证
D、由审计人员陪同被审计单位人员一起直接到银行函证
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注册会计师田虎在对天星股份有限公司2016年12月31日银行存款余额调节表的编制注册会计师在分配财务报表任务重要性水平时考虑到,由于货币资金是企业流动性最强的资因为被审计单位的库存现金余额极小,小于注册会计师分配的库存现金重要性水平,注册会监盘库存现金是证实资产负债表中所列现金是否存在的一项重要程序,盘点范围包括未存入注册会计师在对银行存款做控制测试时可以抽取适当收款凭证,检查收款凭证金额是否与销如果对银行账户的完整性存有疑虑,可以考虑实施哪些审计程序:()A、了解并评价被审