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【判断题】

控制测试是每次审计中必定执行的测试。

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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下列证据中,既属于书面证据,又属于内部证据的是()A.银行对账单B.材料入库单C被审计单位管理当局在会计报表上的认定有些是明示性的,有些则是暗示性的。注册会计师为了解被审计单位及其环境而实施的程序称为“控制测试”。实质性测试是每次审计中必定执行的测试。注册会计师不得在承接审计业务的同时,为被审计单位提供代为编制会计报表等专业服务。理解和应用重要性需要站在被审计单位管理层的视角去判断。