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【判断题】

内部审计机构应当建立审计工作底稿保管制度。

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审计工作底稿应当内容完整、记录清晰、结论明确,客观地反映项目审计方案的编制及实施相关审计工作底稿之间如存在勾稽关系,应当予以清晰反映,相互引用时应当交叉注明顺序如果发现审计工作底稿存在问题,内部审计人员应当在复核意见中加以说明,并补充或者修审计工作底稿归编制人员所有,由内部审计机构或者组织内部有关部门具体负责保管。审计工作底稿的复核工作应当由与审计工作底稿编制人员职位同级或者经验更为丰富的人员在审计业务执行过程中,监事长应当加强对审计工作底稿的现场复核。