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【判断题】
采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员可以不记录电子数据的采集和处理过程。
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审计工作底稿中可以使用各种审计标识,但应当注明含义并保持前后一致。
审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员
审计工作底稿归组织所有,由内部审计机构或者组织内部有关部门具体负责保管。
内部审计人员在审计工作中应当编制审计工作底稿确认业务活动信息的合理性。
内部审计机构应当将结果沟通的有关书面材料作为审计工作底稿归档保存。
内部审计人员获取的审计证据应当具备相关性、实用性、可靠性和充分性。