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【判断题】

内部审计机构结果沟通的有关书面材料不作为审计工作底稿归档保存。

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

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0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员审计工作底稿归组织所有,由内部审计机构或者组织内部有关部门具体负责保管。内部审计人员在审计工作中应当编制审计工作底稿确认业务活动信息的合理性。内部审计机构应当将结果沟通的有关书面材料作为审计工作底稿归档保存。内部审计人员获取的审计证据应当具备相关性、实用性、可靠性和充分性。内部审计人员应当将获取的审计证据名称、来源、内容、时间等完整、清晰地记录于审计事