试题查看

首页 > 审计师考试 > 试题查看
【判断题】

内部控制审计报告的内容,应当包括审计目标、依据、范围、程序与方法、内部控制缺陷认定及整改情况,以及内部控制设计和运行有效性的审计结论、意见、建议等相关内容。

查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

编制年度审计计划应当结合内部审计中长期规划,在对组织风险进行评估的基础上,根据组《第2109号内部审计具体准则——审计计划》于2015年1月1日起施行。内部审计机构负责人应当定期检查审计计划的执行情况。其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,不用遵守内部审计准则。内部审计机构负责人负责年度审计计划的编制工作。内部审计的责任是对内部控制设计和运行的有效性进行审查和评价,出具客观、公正的审计