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【单选题】

下列情形中,审计人员应扩大应收账款函证范固和数量的是:
A.采用肯定式函证
B.相关内部控制有缺陷
C.应收账款占资产总额比重较低
D.以前年度函证结果良好

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

18%的考友选择了A选项

76%的考友选择了B选项

5%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

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下列各项中,可以用来调查了解内部控制的方法是:A.计算B.监盘C.观察D.函证根据《中华人民共和国审计法》的规定,我国国家审计项目的审计报告是:A.内部审计报效益审计中,审计人员按照既定标准和合理的控制模式对管理程序进行检查和分析的方法是下列各项审计风险中,属于审计人员可控的风险是:A.控制风险B.固有风险C.检查风下列各项中,不属于信息系统审计内容的是:A.信息系统产生的电子数据B.信息系统内下列各项中,审计人员认为被审计单位确认销售收入所依据的基本文件是:A.销货单B.