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【单选题】

ⅡA《标准》要求书面政策和程序来指导审计人员。根据这项要求,下列______项陈述是错误的。
A.书面政策和程序的形式和内容应当同内部审计部门的规模相适应
B.所有的内部审计部门都应当有详细的政策和程序手册
C.并非所有的内部审计部门都需要正式的管理和技术审计手册
D.小型内部审计部门可以通过紧密的监督和书面备忘录的形式进行非正式管理

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

12%的考友选择了A选项

79%的考友选择了B选项

4%的考友选择了C选项

5%的考友选择了D选项

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审计人员经分析发现,被审计单位主要产品甲产品的毛利率2005年较2004年有大幅对企业的固定资产进行监盘,主要是为了核实固定资产的:A.所有权B.存在性C.变动被审计单位曾在5家银行存过款,其中2家的存款账户已结清。审计人员决定对银行存款余审查股票发行费用的会计处理时,若股票溢价发行,审计人员应查实被审计单位按规定将各采购与付款循环过程形成的文件按业务顺序依次为:A.请购单、订购单、订货合同、验收你被指派成为同业复核小组的成员。在评估所复核的内部审计部门的独立性时,你不应该考