试题查看

【单选题】

一家连锁零售店的内部审计部门最近结束了对东南地区所有商铺的销售额调整的审计,审计表明有几家商铺每个季度都会使公司损失85000美元左右,这些损失体现在对顾客赊销账户的重复记分上。在审计结束8周后出具了审计报告,内部审计师建议商铺管理者应该防止对顾客的账户的重复记分。下列______项说法是符合本事例的。
A.后续跟进措施不恰当
B.只要一发现重复记分现象,审计师就应该立即采取恰当的纠正措施
C.审计报告不应包括审计建议
D.审计报告不及时

查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

22%的考友选择了A选项

3%的考友选择了B选项

5%的考友选择了C选项

70%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

某银行2011年第二季度买卖A企业债券出现负差55万元;第三季度购买B企业债券共某公园本月取得门票收入和游艺场经营收入300000元,没有分别核算。同时给某民间张先生2011年6月份销售一套普通住房取得销售收入120万元。该住房系张先生于2下列关于金融保险业的涉税政策,正确的是()。A.保险企业开展无赔偿奖励业务的,以根据现行营业税规定,下列说法错误的是()。A.从事安装工程作业,安装设备价值均应就如公司差旅政策所描述的那样,雇员在向公司授权的票务代理机构购买机票时,要取得并