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【单选题】

大型审计业务的政策应该______,最有可能反映相对较小的内部审计业务和相对较大的内部审计业务的政策差别。
A.明确内部审计的范围和地位
B.包含履行审计的权力
C.明确说明要开展的活动
D.存在大量的细节

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

21%的考友选择了A选项

5%的考友选择了B选项

22%的考友选择了C选项

52%的考友选择了D选项

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审计发现经常由一个“应该是什么”和“是什么”的比较过程构成。审计发现以标准、情形下列______项行为是对审计师独立性的侵犯。a.审计师马上就要提升负责某个分部根据ⅡA《标准》,如果内部审计人员存在下列______种情况,审计部门的员工发展在上市公司中,管理层经常要求内部审计部门参与季度财务报表的有关工作,这份报表可以刚刚成立的内部审计部门正在草拟审计章程。下列______项很好地描述了应当体现在一位负责监督以及复核其他审计师工作的审计经理需要具备必要的技能和知识。下列___