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【单选题】

一位内部审计师直接向董事会报告,这位审计师发现现金存在重大短缺。在向有关负责人询问时,得到以下答复:这笔现金被用于抵补较大的小孩医药费,而且同意归还这笔资金。由于该负责人采取了纠正措施,内部审计师没有将此事告知管理层。在这种情况下,这位审计师______。
A.具有组织的独立性,但不具有客观性
B.既有组织的独立性,又具有客观性
C.不具有组织的独立性,但具有客观性
D.既不具有组织的独立性,又不具有客观性

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

56%的考友选择了A选项

1%的考友选择了B选项

20%的考友选择了C选项

23%的考友选择了D选项

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根据ⅡA《标准》,如果内部审计人员存在下列______种情况,审计部门的员工发展在上市公司中,管理层经常要求内部审计部门参与季度财务报表的有关工作,这份报表可以刚刚成立的内部审计部门正在草拟审计章程。下列______项很好地描述了应当体现在一位负责监督以及复核其他审计师工作的审计经理需要具备必要的技能和知识。下列___下列______项有关内部审计师和外部审计师关系的陈述不是真实的。a.外部审计师在面临强加的范围限制时,内部审计主管应该______。a.拒绝实施审计直到取消范