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【单选题】

下列有关内部审计报告的表述,错误的是:
A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告
B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据
C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议
D.被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

24%的考友选择了A选项

66%的考友选择了B选项

2%的考友选择了C选项

8%的考友选择了D选项

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审计证据接其来源进行分类,可以分为:A.实物证据、书面证据和口头证据B.环境证据下列有关审计工作底稿的表述,错误的是:A.审计工作底稿是控制审计工作质量的手段B从检查被审计单位内部控制入手,根据内部控制测评结果,确定实质性审查的范围、数量和下列有关审计分析方法的表述,正确的是:A.分析仅运用于审计实施阶段B.分析仅包括社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情信赖不足风险影响的是:A.审计效率B.审计效果C.审计结果D.审计质量