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【多选题】

在审计的过程中,如果被审计单位存在以下(  )事项或情形,注册会计师需要保持警觉。
A、开具的银行承兑汇票没有银行承兑协议支持
B、存在大额自有资金的同时,向银行高额举债
C、银行承兑票据保证金余额与应收票据余额比例不合理
D、以各种理由不配合注册会计师实施银行函证

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在测试X公司银行存款内部控制时,注册会计师应当对收款凭证实施以下()检查。A.核注册会计师通过对银行存款余额调节表中“企业已收、银行未收的金额”的未达账项进行追注册会计师拟实施的下列各项审计程序中,能够直接证实银行存款存在的有()A.分析各函证银行存款时,注册会计师应当向存在下列()情况的银行函证。A.本期存过款的B.盘点库存现金前,需要将现金日记账与现金收付原始凭证相核对,核对的内容包括()。AA注册会计师是X公司20×2年度财务报表审计项目负责人。下列人员中,()应当在B