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【单选题】

审计人员选择若干具体业务,沿着业务处理过程检查各项内部控制是否得到执行的方式是( )。
A.功能测试
B.实质性审查
C.分析
D.业务程序测试

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

4%的考友选择了A选项

26%的考友选择了B选项

3%的考友选择了C选项

67%的考友选择了D选项

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下列各项中,属于审计风险控制方法的有()。A.提高审计人员的业务水平B.参照执行在下列情况下,审计人员应当将有关会计账户或交易的部分或全部认定的控制风险评估为高在凭证与记录控制中,建立严格的凭证制度要求()。A.凭证种类要齐全B.凭证内部要内部控制存在固有局限对审计的影响是()。A.审计不能依赖被审计单位的内部控制B.下列各项中,不属于内部控制调查方法的是()。A.查阅被审计单位的各项管理制度和相被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的()。A.控制环境B.风险