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【多选题】
在下列情况下,审计人员应当将有关会计账户或交易的部分或全部认定的控制风险评估为高水平的有( )。
A.内部控制设置极不健全
B.相关内部控制完全失效
C.不打算进行内部控制测试
D.不打算进行内部控制测试
E.内部控制比较健全有效
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以下各项中,通常应当纳入实质性审查重点的有()。A.缺少内部控制的重要业务领域B
下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有()。A.授权审批控制B.原材料消耗定额控
下列各项中,属于内部控制要素的有()。A.控制环境B.风险管理C.控制活动D.信
审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()。A.分析
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