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【多选题】

以下各项中,通常应当纳入实质性审查重点的有( )。
A.缺少内部控制的重要业务领域
B.内部控制设置健全运行有效的业务领域
C.内部控制没有发挥作用的领域
D.内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域
E.内部控制设置过于复杂、控制成本过高的领域

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审计人员在内部控制测评中的责任是()。A.建立健全内部控制B.保证内部控制有效实用简洁的文字对被审计单位内部控制的调查结果加以叙述的方法是()。A.调查表法B.下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:A.出纳员编制银行存款余额采用调查表法调查了解内部控制时,调查表的设计者应当是()。A.会计人员B.审计人下列各项中,属于内部控制中控制环境要素的有()。A.管理当局的观念和经营风格B.根据不相容职务相分离的原则,下列职责不应当由同一人履行的有()。A.业务的批准与