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【单选题】

审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方而存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是(  )。
A.检查异常供应商的验收单和其他凭证
B.抽查上季度已付款业务的审批手续
C.抽查上季度购货发票、授权文件、验收单据
D.抽查验收单据,追查付款审批文件

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

75%的考友选择了A选项

2%的考友选择了B选项

21%的考友选择了C选项

2%的考友选择了D选项

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实地观察固定资产可以达到的审计目标是()。A.证实固定资产真实性B.证实固定资产以下各项中,预防被审计单位员工贪污、挪用资金的最有效措施是()。A.记录应付账款对固定资产审计中,可交由被审计单位处理的工作是()。A.复核折旧计算B.验证资产审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的审查应付票据时,发现一份带息票据出票日为2011年9月1日,到期日为2012年3对应付账款审查的目不应包括()。A.确定应付账款的真实性B.确定应付账款记录的完