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【多选题】

审计人员对被审计单位存货实施监盘时,做法正确的有(  )。
A.采取突击盘点方式
B.现场监督盘点过程
C.随时抽查盘点记录
D.鉴定存货质量
E.由审计人员对全部存货亲自点数

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下列生产与存货循环内部控制中存在缺陷的有()。A.材料采购、验收、保管和使用出生下列文件中,属于在生产与存货循环审计中应该审查的文件有()。A.现金日记账B.银下列属于存货控制措施的有()。A.限制非授权人员接近存货B.请购单必须经过适当的审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门或职务应相互独立的有()。A.存储存货审计的目标包括证实()。A.存货真实性B.存货所有权C.存货记录正确性D.存对生产成本变动合理性进行分析的主要指标及措施有()。A.分析各年度和本年各月份产