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【单选题】

审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有(  )。
A.大额现金收入
B.外币存款
C.决算日前已付款项
D.在途资金

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

4%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

84%的考友选择了C选项

12%的考友选择了D选项

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审计人员审查库存现金时,发现账面结存4298.20元,实际库存3028.20元,现金盘点后,应与审计人员共同在“库存现金盘点表"上签字的人员是()。A.会计员与被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。A.支票与印章由不同人员审查银行存款余额时,银行存款余额调节表可出审计人员自行编制或向被审计单位索取,究审查库存现金时,由出纳员清点库存现金以后,填制"库存现金盘点表"的人员应是()。以下业务分工易导致内部控制失效的是()。A.货币资金收付与记录岗位分离B.业务处