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【多选题】

货币资金审计目标包括(  )。
A.货币资金真实性
B.收付业务合法性
C.外币计价正确性
D.控制措施可行性
E.账务处理正确性

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审查自制原始凭证,属于正常情况的有()。A.收据存根号码不连续B.收款日期与入账检查货币资金部分不相容职务划分情况时,审查内容包括()。A.抽查收付款凭证上有无下列有关函证银行存款余额的提法中,正确的有()。A.银行存款余额为零的开户银行可关于库存现金的监盘,正确的做法有()。A.应由出纳员将现金全部放入保险柜暂行封存审计人员对银行存款函证的主要内容包括()。A.存款户账号、存款性质B.存款余额C对被审计单位银行存款收支进行截止期测试时,审计人员可以实施的审计程序有()。A.