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【多选题】

评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有(  )。
A.登记现金日记账与银行存款日记账
B.登记银行存款日记账与核对银行账
C.登记银行存款日记账与保管支票
D.保管支票与保管印章
E.登记现余及银行存款日记账与登记总分类账

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关于库存现金的监盘,正确的做法有()。A.应由出纳员将现金全部放入保险柜暂行封存审计人员对银行存款函证的主要内容包括()。A.存款户账号、存款性质B.存款余额C对被审计单位银行存款收支进行截止期测试时,审计人员可以实施的审计程序有()。A.货币资金审计涉及的凭证和会计记录主要有()。A.银行对账单B.有关科目的记账凭证货币资金审计目标包括()。A.货币资金真实性B.收付业务合法性C.外币计价正确性抽查收款凭证的目的包括()。A.核对账证记录日期及金额是存相符B.核对凭证与银行