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【多选题】

审计人员测试现金内部控制的内容及方法有(  )。
A.现金收付是否按规定程序及权限办理
B.有无与本单位经营无关的收支业务
C.出纳与会计职责是否严格分离
D.现金是否定期盘点核对
E.审查现金截止期

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审计人员对银行存款函证的主要内容包括()。A.存款户账号、存款性质B.存款余额C对被审计单位银行存款收支进行截止期测试时,审计人员可以实施的审计程序有()。A.货币资金审计涉及的凭证和会计记录主要有()。A.银行对账单B.有关科目的记账凭证货币资金审计目标包括()。A.货币资金真实性B.收付业务合法性C.外币计价正确性抽查收款凭证的目的包括()。A.核对账证记录日期及金额是存相符B.核对凭证与银行抽查付款凭证的目的包括()。A.检查有无审批授权B.验证签章人是否符合授权层次范