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【单选题】

内部控制自我评价报告的主要内容不包括( )。
A、评价范围和程序
B、重大缺陷拟采取的整改措施
C、财务报表审计意见
D、内部控制缺陷及其认定情况

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

9%的考友选择了A选项

20%的考友选择了B选项

62%的考友选择了C选项

9%的考友选择了D选项

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建议审计委员会每年至少举行()会议,并于审计周期的主要日期举行。A.一次B.二次为会计师事务所对特定基准日与财务报告相关内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引下列关于内部控制评价的说法中,正确的是()。A.企业可以聘请一家会计师事务所为其甲公司在内部控制自评中发现,多项业务流程和控制手段存在缺陷或风险隐患。有些属于设下列各项不属于内部控制缺陷按照内部控制严重程度分类的是()。A.一般缺陷B.重要下列有关内部控制评价的说法中错误的是()。A.内部控制缺陷按其本质可分为设计缺陷