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【多选题】

甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。
A、甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事
B、甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统
C、内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况决定
D、甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核

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甲公司是一家非上市大型企业,为了提前实施《企业内部控制基本规范》,正在考虑设立审下列关于内部控制缺陷的认定表述错误的有()。A.按影响程度不同可将内部控制缺陷划对于内部控制缺陷表述不正确的有()。A.内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷B.设关于内部控制缺陷划分,表述正确的有()。A.设计缺陷既可以是系统的设计缺陷,也可下列各项中,属于上市公司审计委员会应履行的职责有()。A.确保公司内部审计部门能根据《企业内部控制审计指引》的要求,下述做法正确的有()。A.根据《审计指引》要