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【多选题】

甲公司是一家非上市大型企业,为了提前实施《企业内部控制基本规范》,正在考虑设立审计委员会。下列各项关于甲公司设立审计委员会的具体方案内容中,正确的有( )。
A、在董事会下设立审计委员会
B、审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况
C、确保充分有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作
D、审计委员会应当每两年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告

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下列关于内部控制评价的说法中,正确的是()。A.企业可以聘请一家会计师事务所为其甲公司在内部控制自评中发现,多项业务流程和控制手段存在缺陷或风险隐患。有些属于设下列各项不属于内部控制缺陷按照内部控制严重程度分类的是()。A.一般缺陷B.重要下列有关内部控制评价的说法中错误的是()。A.内部控制缺陷按其本质可分为设计缺陷对于内部审计师,下列表述中正确的是()。①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计内部控制自我评价报告的主要内容不包括()。A.评价范围和程序B.重大缺陷拟采取的