试题查看
首页
>
注册会计师考试
> 试题查看
【多选题】
《企业内部控制评价指引》要求企业在评价报告中至少披露的内容包括( )。
A、内部控制评价工作的总体情况
B、内部控制评价的依据、程序和方法
C、内部控制中所有缺陷拟采取的整改措施
D、对不存在重大缺陷的情形,出具评价期末内部控制有效结论
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%
的考友选择了A选项
0%
的考友选择了B选项
0%
的考友选择了C选项
0%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
关于内部控制缺陷划分,表述正确的有()。A.设计缺陷既可以是系统的设计缺陷,也可
下列各项中,属于上市公司审计委员会应履行的职责有()。A.确保公司内部审计部门能
根据《企业内部控制审计指引》的要求,下述做法正确的有()。A.根据《审计指引》要
以下关于企业内部控制审计说法错误的有()。A.内部控制审计是指会计师事务所接受委
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效
以下属于内部审计师的职能的有()。A.评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及