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【多选题】


(每小题均有多个正确答案,请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案。)
ABC会计师事务所接受天星公司的委托,对其2007年度财务报表进行审计,在对货币资金项目进行审计的过程中,遇到下列问题,请代为做出正确的选择。

注册会计师李灵在了解被审计单位关于货币资金的内部控制后发现以下情况,其中符合货币资金内部控制要求的有()。A.被审计单位加强现金库存的管理,对超过库存限额的现金及时存入银行
B.被审计单位现金收入及时存入银行,如果存在紧急使用资金的情况应报经开户银行审查批准
C.被审计单位定期检查、清理银行存款账户的开立及使用情况,发现问题及时处理
D.被审计单位由财务主管在每年年末编制银行存款余额调节表

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0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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章平注册会计师负责对本所的助理人员进行辅导和培训,在2008年度的业务培训中,助任何一种外部审计在对一个单位进行审计时,都要对其内部审计的情况进行了解并考虑是否注册会计师张华负责对A公司20X7年度财务报表进行审计,在获取和评价审计证据时,(每小题只有一个正确答案,请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案。)A注在对M公司2007年度财务报表进行审计的过程中,A注册会计师负责存货与仓储循环审普通合伙制会计师事务所下,每个合伙人以各自的财产对事务所的债务承担无限连带责任,