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【单选题】

(二)A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计,在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。 在了解内部控制时,A注册会计师通常不实施的审计程序是( )。

A、了解控制活动是否得到执行
B.了解内疗控制的设计
C.记录了解的内部控制
D.寻找内部控制运行中的缺陷
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

5%的考友选择了A选项

6%的考友选择了B选项

16%的考友选择了C选项

73%的考友选择了D选项

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