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【多选题】

下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:

A、出纳员记录现金总账
B.出纳员记录应收账款明细账
C.内部审计人员定期监盘库存现金
D.主管会计同时保管支票与印章
E.主管会计编制银行存款余额调节表
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对应付账款明细账进行审计时,下列各项中,应重点审查的有:A.积欠已久而突然全部结审计人员对被审计单位存货实施监盘时,下列做法中正确的有:A.参与制订盘点计划B.下列各项中,属于对产品成本进行实质性测试的有:A.运用分析性复核方法检查产品成本在审查固定资产业务时,发现被审计单位调整了某项设备的人账价值,对此审计人员认为合下列各项中,属于对实收资本业务的合法性进行审查的有:A.审查有无抽逃注册资本的情下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有:A.验证固定资产的退废手续B.