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【多选题】

审计人员在判断企业财务报表的真实性时,通常使用的审计标准有:

A、被审计单位的计划
B.被审计单位的预算
C.同行业的技术指标
D.企业会计准则——基本准则
E.企业会计准则——具体准则
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审计人员收到举报,称某被审计单位领导擅自决定将本企业500万元资金借给其他单位周下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:A.抽取付款凭证审查有无审批签在现金收付业务的审查中,检查库存现金日记账的要点有:A.验算加总额,检查是否存在审计人员对银行存款进行审查时,应实施的审计程序有:A.检查银行存款余额调节表B.审计人员对被审计单位合并报丧进行实质性审查时,应实施的审计程序有:A.审查合并报下列有关审计独立性的表述中,正确的有:A.独立性是审计区别于其他管理活动的本质特