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【单选题】

内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括:

A.有关审计发现原因的意见表述。
B.对审计期间发现的控制薄弱环节的相关的事实表述。
C.对审计期间形成的事实和意见的表述。
D.对有关潜在的、可能会对业务客户有帮助的未来事件的表述。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

5%的考友选择了A选项

89%的考友选择了B选项

4%的考友选择了C选项

2%的考友选择了D选项

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在对国外下属机构的审计中,内部审计师发现该机构列支的对当地政府官员的报酬,这些报谁对建立和维持组织的治理程序负责A.首席审计执行官。B.董事会。C.高级管理层。在评估机器和设备的审计业务中,其中一个审计程序是检查其折旧计提是否准确。下列哪一下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外测试内部控制的审计工作方案应该:A.被调整以适用于每种经营活动审计。B.通用于各以下各种情况下不适合采用标准内部审计方案的是:A.经营环境比较稳定,变动极少。B