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【单选题】

以下各种情况下不适合采用标准内部审计方案的是:

A.经营环境比较稳定,变动极少。
B.经营环境复杂多变。
C.在多个地方进行类似经营。
D.在同一个地点将进行后续存货审计。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

5%的考友选择了A选项

64%的考友选择了B选项

29%的考友选择了C选项

2%的考友选择了D选项

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在计划业务时,内部审计师应该针对与组织活动有联系的风险制定目标和程序。风险可定义内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括:A.有关在对国外下属机构的审计中,内部审计师发现该机构列支的对当地政府官员的报酬,这些报谁对建立和维持组织的治理程序负责A.首席审计执行官。B.董事会。C.高级管理层。在评估机器和设备的审计业务中,其中一个审计程序是检查其折旧计提是否准确。下列哪一下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外