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【单选题】

一家中等规模制造业公司的生产经理超额订货,并将它们运至他自己作为副业经营的一家仓储公司。为此,他窜改了验收凭证并批准了发票以便付款。以下审计程序中最可能发现这种舞弊行为的是:

A.对现金支出进行抽样,比较采购订单、验收报告、发票和支票副本。
B.抽取现金支出样本,并向供应商函证采购的数量、价格以及供应商的送货日期。
C.观察收货地点并清点收到的材料,将清点结果与验收人员编制的验收报告相比较。
D.开展分析性测试,比较产量、原材料采购量以及原材料存货水平,调查差异。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

6%的考友选择了A选项

14%的考友选择了B选项

22%的考友选择了C选项

58%的考友选择了D选项

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假设舞弊者向内部审计师承认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:A.要求舞弊者在内部内部审计师在开展工作中应保持客观性。假定首席审计执行官收到一笔年度奖金作为个人报以下哪项是对内部审计活动评价组织现存的风险管理、控制与治理过程充分性目标的最佳描管理层要求内部审计活动对某主要分部的电话营销情况开展审计,并要求其对提高该经营管跟踪审计发现,审计业务客户没有纠正严重的内部控制薄弱环节。首席审计执行官就此事与内部非财务基准的一个例子是:A.主要竞争对手工厂的熟练工人比率。B.公司内部最有