(一)资料 2009年5月,某市审计局派出审计组对某重点国有企业2008年度财务收支进行审计,有关审计情况如下: (1)由于市场竞争激烈,近年来该国有企业利润受到市场影响波动较大。 (2)审计组调查该企业的内部控制情况后,认为该企业内部控制较为健全合理,准备依赖内部控制进行审计,并据此将控制风险评估为低水平。 (3)审计组在现场进行实质性测试的过程中发现,该企业内部控制并不是十分有效,原来评估的控制风险水平应定为中等水平,审计实施方案也应当进行相应的调整。 (二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。 |
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