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【单选题】

内部审计师正在审计组织的财务经营情况。下列______项有关审计范围的内容没有在ⅡA《标准》中明确提到。

A、审核财务信息的可靠性和完整性
B、审核有关系统的建立情况,确保遵循适当的政策、计划、程序以及其他的权限类型
C、评估资源利用的经济性、效率和效果
D、审计财务决策过程
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

28%的考友选择了B选项

1%的考友选择了C选项

71%的考友选择了D选项

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下列______项情形表明内部审计师可能缺乏客观性。a.审计师在新的电子数据交换根据ⅡA《标准》,内部审计在帮助遏制舞弊方面负有责任。下列______项对达成这根据ⅡA《标准》,下列______项是必须包含在舞弊报告中的准确信息清单。a.目根据ⅡA《标准》有关应有的职业审慎的内容,内部审计师应该______。a.考虑用某位新来的经验不足的内部审计人员提示某高级审计师一项有关被审计方预算的重大差异。根据以下信息,回答下面问题。你是一家公司的内部审计主管,该公司在国外有子公司。为