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若教材第八章第-一个案例中上期审计报告的意见类型为无保留意见,其他条件不变, 审计人员是否还有必要对审计人员王军在审查应付债券时,假设仅仅发现“溢价发行的企业债券,其实际收到的 金额与债券票面金额的差[资料]审计人员在审查某公司“现金日记账”时,发现6月25日78#现付字凭证摘要 为“拆除a型机器劳在确定审计程序后,如果注册会计师决定接受更低的重要水平,审计风险将增加。()在财务报表报出后,如果知悉在审计报告日已存在的、可能导致修改审计报告的事实,注册实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采