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【单选题】

首席审计执行官CAE、评估和报告控制程序的职责包括:
A、与管理高层和审计委员会就内部控制的年度判断意见进行沟通。
B.监督内部控制流程的建立。
C.保持组织的治理过程。
D.仅在内部审计活动的基础上作出个别的评估。

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

58%的考友选择了A选项

24%的考友选择了B选项

3%的考友选择了C选项

15%的考友选择了D选项

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内部首席审计执行官设置了一套电算化的展开式分析表,以便对组织内不同部门进行风险估与内部财务报告相关的内部审计的职能是:A.保证报告程序的遵循性。B.审查费用开支关于通过内部的“用户对数据”访问控制程序所保护的计算机联机系统的数据安全性,下列在计划对应收账款的内部控制实施审计时,首席审计执行官索取并得到了外部审计人员的函为确保数据能完整地从终端微机传送到主机,且不存在任何外加的数据,下面哪一项计算机审计委员会通过以下哪项加强了组织的控制流程A.安排内部审计活动,负责与政府机构相