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【单选题】

内部审计师正开展采购部门的常规审计。在上述情况下,审计工作应该:

A.始终向业务客户披露,除了舞弊调查以外。
B.始终向业务客户披露。
C.经首席审计执行官批准后向业务客户披露。
D.不向业务客户披露。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

4%的考友选择了A选项

7%的考友选择了B选项

80%的考友选择了C选项

9%的考友选择了D选项

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以下是某家银行的审计结果——内部审计师在审计报告中包括了以下审计发现:“春天街分对舞弊存有怀疑的内部审计师应该:A.确定损失已发生。B.与参与资产控制的人员访谈内部审计部门已经对一项欺诈调查得出结论,该调查揭示出对以前从未发现的已签发财务报如果某内部审计师约见3个人,其中一个被怀疑有欺诈行为。下列哪种方法最无效A.要求下列哪项例证了内部控制的固有局限性A.会计主管同时操作和记录现金存款。B.保安允尽管首席审计执行官已将存在潜在欺诈的案件提交给安全部门,但受怀疑的舞弊人员继续欺