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【单选题】

首席审计执行官安排内部审计师开展年终审计,评价薪酬记录。审计师与福利部的领导取得了联系,但被拒绝接触必要的文件。为了避免这个问题:

A.在内部审计活动的章程中应该详细说明与绩效审计有关的授权接触。
B.应要求内部审计师向组织的首席执行官报告。
C.追踪长期的计划过程,确保接触到所有相关的记录。
D.应要求审计委员会批准所有的范围限制。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

86%的考友选择了A选项

7%的考友选择了B选项

5%的考友选择了C选项

2%的考友选择了D选项

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首席审计执行官正在检查内部审计师在舞弊调查期间制作的工作底稿。在工作底稿包含的事工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:A.编制工作底稿,并允许业下列哪项关于保留审计工作底稿的陈述是不恰当的政策:A.没有进一步的用途时,工作底以下哪项对特定的内部审计业务所需要确定的监督程度内容作出了最佳表述A.业务是否涉某外部咨询师正在为城市的重大设施制定管理办法,评价咨询师工作的恰当业务范围是:A内部审计活动计划对一项建筑合同实施审计。这项审计一个步骤是将已购材料与工程制图中