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【判断题】

对于被审计单位有异议的审计证据,内部审计人员应当进一步核实。

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

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相关审计工作底稿之间如存在勾稽关系,应当予以清晰反映,相互引用时应当交叉注明顺序如果发现审计工作底稿存在问题,内部审计人员应当在复核意见中加以说明,并补充或者修审计工作底稿归编制人员所有,由内部审计机构或者组织内部有关部门具体负责保管。审计工作底稿的复核工作应当由与审计工作底稿编制人员职位同级或者经验更为丰富的人员在审计业务执行过程中,监事长应当加强对审计工作底稿的现场复核。内部审计人员在审计项目完成后,应当及时对审计工作底稿进行分类整理,按照审计工作底