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【判断题】
内部审计人员在审计项目完成后,应当及时对审计工作底稿进行分类整理,按照审计工作底稿相关规定进行归档、保管和使用。
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内部审计机构应当建立审计工作底稿保管制度。
对于被审计单位有异议的审计证据,内部审计人员应当进一步核实。
内部审计人员获取的审计证据,如有必要,应当由证据提供者签名或者盖章。如果证据提供
抽样风险越小,所需样本量越多。
预计总体误差越大,所需样本量越多。
可容忍误差越大,所需样本量越少。