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【单选题】

内部审计师防范舞弊的责任不包括下列______项。
A.确定组织环境是否可以培养控制意识
B.确保能够防范舞弊的发生
C.认识到有可能发生舞弊的活动
D.评价管理层为遏止舞弊所采取措施的效果

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

24%的考友选择了A选项

50%的考友选择了B选项

18%的考友选择了C选项

8%的考友选择了D选项

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下列______大型制造公司的组织结构特征在控制环节上是薄弱的。a.IT部门的主审计委员会是促进内部和外部审计师独立性的重要因素。下列______项是对审计委员内部审计职能的地位应当不受管理层不负责任的政策变动的影响。确保不受这种影响的最有下列______不是审计委员会的恰当成员。a.公司聘用的当地银行的副总裁b.专门为避免首席执行官(GEO)和审计委员会的冲突,内部审计主管应当______。a.审计委员会最有可能参与批准______。a.员工提升和涨工资事宜b.内部审计报告