试题查看

首页 > 审计师考试 > 试题查看
【单选题】

内部审计通过下列______项,来帮助遏制舞弊行为。
A.通知组织中恰当的权威人士,并且在怀疑发生舞弊的情况下,有必要对有关调查提出建议
B.制定有关制度,确保遵循组织的政策、计划、程序以及适用的法律法规
C.检查并评价有关控制的适当性和效果,这些控制要同组织各部门业务的潜在暴露/风险的程度相适应
D.确定用于考核经济性和效率的运营标准是否建立,这些标准是否得到理解并达成

查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

4%的考友选择了A选项

9%的考友选择了B选项

78%的考友选择了C选项

9%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

根据ⅡA《标准》,内部审计人员应该精通______。a.管理原则b.会计、经济和大型审计业务的政策应该______,最有可能反映相对较小的内部审计业务和相对较大审计发现经常由一个“应该是什么”和“是什么”的比较过程构成。审计发现以标准、情形下列______项行为是对审计师独立性的侵犯。a.审计师马上就要提升负责某个分部根据ⅡA《标准》,如果内部审计人员存在下列______种情况,审计部门的员工发展在上市公司中,管理层经常要求内部审计部门参与季度财务报表的有关工作,这份报表可以