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【多选题】

审计人员在实施内部控制测试时可以采用的方法有( )。
A.检查文件资料
B.询问相关人员
C.实地观察
D.分析
E.重新操作

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根据不相容职务相分离的原则,下列职责不应当由同一人履行的有()。A.业务的批准与下列对于内部控制作用的论述正确的有()。A.保护财产物资的安全和完整B.保证会计以下各项中,通常应当纳入实质性审查重点的有()。A.缺少内部控制的重要业务领域B下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有()。A.授权审批控制B.原材料消耗定额控下列各项中,属于内部控制要素的有()。A.控制环境B.风险管理C.控制活动D.信审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()。A.分析